目 錄
第一部分 概況
一、主要職責
二、部門預算單位構成
第二部分 2017年度部門預算表
一、財政撥款收支總表
二、一般公共預算支出表
三、一般公共預算基本支出表
四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
五、政府性基金預算支出表
六、部門收支總表
七、部門收入總表
八、部門支出總表
第三部分 2017年度部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 概況
一、主要職責
根據(jù)《國務院關于部委管理的國家局設置的通知》(國發(fā)〔2013〕15號),設立國家中醫(yī)藥管理局(副部級),為國家衛(wèi)生和計劃生育委員會管理的國家局。根據(jù)《國務院辦公廳關于印發(fā)國家中醫(yī)藥管理局主要職責內(nèi)設機構和人員編制規(guī)定的通知》(國辦發(fā)〔2009〕17號)。我局職責如下:
(一)擬訂中醫(yī)藥和民族醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和相關標準,起草有關法律法規(guī)和部門規(guī)章草案,參與國家重大中醫(yī)藥項目的規(guī)劃和組織實施。
(二)承擔中醫(yī)醫(yī)療、預防、保健、康復及臨床用藥等的監(jiān)督管理責任。規(guī)劃、指導和協(xié)調(diào)中醫(yī)醫(yī)療、科研機構的結構布局及其運行機制的改革。擬訂各類中醫(yī)醫(yī)療、保健等機構管理規(guī)范和技術標準并監(jiān)督執(zhí)行。
(三)負責監(jiān)督和協(xié)調(diào)醫(yī)療、研究機構的中西醫(yī)結合工作,擬訂有關管理規(guī)范和技術標準。
(四)負責指導民族醫(yī)藥的理論、醫(yī)術、藥物的發(fā)掘、整理、總結和提高工作,擬訂民族醫(yī)醫(yī)療機構管理規(guī)范和技術標準并監(jiān)督執(zhí)行。
(五)組織開展中藥資源普查,促進中藥資源的保護、開發(fā)和合理利用,參與制定中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和中醫(yī)藥的扶持政策,參與國家基本藥物制度建設。
(六)組織擬訂中醫(yī)藥人才發(fā)展規(guī)劃,會同有關部門擬訂中醫(yī)藥專業(yè)技術人員資格標準并組織實施。會同有關部門組織開展中醫(yī)藥師承教育、畢業(yè)后教育、繼續(xù)教育和相關人才培訓工作,參與指導中醫(yī)藥教育教學改革,參與擬訂各級各類中醫(yī)藥教育發(fā)展規(guī)劃。
(七)擬訂和組織實施中醫(yī)藥科學研究、技術開發(fā)規(guī)劃,指導中醫(yī)藥科研條件和能力建設,管理國家重點中醫(yī)藥科研項目,促進中醫(yī)藥科技成果的轉化、應用和推廣。
(八)承擔保護瀕臨消亡的中醫(yī)診療技術和中藥生產(chǎn)加工技術的責任,組織開展對中醫(yī)古籍的整理研究和中醫(yī)藥文化的繼承發(fā)展,提出保護中醫(yī)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的建議,推動中醫(yī)藥防病治病知識普及。
(九)組織開展中醫(yī)藥國際推廣、應用和傳播工作,開展中醫(yī)藥國際交流合作和與港澳臺的中醫(yī)藥合作。
(十)承辦國務院及國家衛(wèi)生和計劃生育委員會交辦的其他事項。
二、部門預算單位構成
納入國家中醫(yī)藥管理局2017年部門預算編制范圍的單位情況見下表:
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序號 |
單位名稱 |
備注 |
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1 |
國家中醫(yī)藥管理局本級 |
一級預算單位 |
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2 |
國家中醫(yī)藥管理局離退休干部辦公室 |
二級預算單位 |
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3 |
中國中醫(yī)科學院本部 |
二級預算單位 |
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4 |
中國中醫(yī)科學院中藥研究所 |
三級預算單位 |
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5 |
中國中醫(yī)科學院針灸研究所 |
三級預算單位 |
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6 |
中國中醫(yī)科學院中醫(yī)臨床基礎醫(yī)學研究所 |
三級預算單位 |
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7 |
中國中醫(yī)科學院基礎理論研究所 |
三級預算單位 |
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8 |
中國中醫(yī)科學院中醫(yī)藥信息研究所 |
三級預算單位 |
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9 |
中國中醫(yī)科學院醫(yī)學實驗中心 |
三級預算單位 |
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10 |
中國中醫(yī)科學院中國醫(yī)史文獻研究所 |
三級預算單位 |
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11 |
中國中醫(yī)科學院廣安門醫(yī)院 |
三級預算單位 |
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12 |
中國中醫(yī)科學院西苑醫(yī)院 |
三級預算單位 |
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13 |
中國中醫(yī)科學院眼科醫(yī)院 |
三級預算單位 |
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14 |
中國中醫(yī)科學院研究生部 |
三級預算單位 |
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15 |
中國中醫(yī)科學院望京醫(yī)院 |
三級預算單位 |
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16 |
北京中醫(yī)藥大學東方醫(yī)院 |
二級預算單位 |
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17 |
北京中醫(yī)藥大學東直門醫(yī)院 |
二級預算單位 |
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18 |
中華中醫(yī)藥學會 |
二級預算單位 |
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19 |
國家中醫(yī)藥管理局機關服務中心 |
二級預算單位 |
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20 |
國家中醫(yī)藥管理局中醫(yī)師資格認證中心 |
二級預算單位 |
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21 |
國家中醫(yī)藥管理局傳統(tǒng)醫(yī)藥國際交流中心 |
二級預算單位 |
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22 |
中國中醫(yī)藥科技開發(fā)交流中心 |
二級預算單位 |
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23 |
國家中醫(yī)藥管理局對臺港澳中醫(yī)藥交流合作中心 |
二級預算單位 |
第二部分 2017年度部門預算表
第三部分 2017年度部門預算情況說明
一、財政撥款收支預算情況說明
(一)總體情況。
2017年財政撥款收支總預算144427.68萬元。收入全部為一般公共預算撥款,無政府性基金預算撥款,包括一般公共預算當年撥款收入127139.72萬元,上年結轉17287.96萬元。
支出包括:外交支出654.00萬元,科學技術支出56684.43萬元,文化體育與傳媒支出21.33萬元,社會保障和就業(yè)支出11393.08萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出65529.84萬元,住房保障支出10145.00萬元。
(二)一般公共預算當年撥款情況的說明。
2017年一般公共預算當年撥款127139.72萬元,占2017年收入930715.51萬元的13.66%,比2016年執(zhí)行數(shù)增加11475.69萬元,增長9.92%,主要是為了貫徹落實《中醫(yī)藥法》、國務院《中醫(yī)藥發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要(2016-2030)》,中醫(yī)藥工作任務增加:
1、外交支出(類)國際組織(款)2017年年初預算數(shù)654.00萬元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加42.00萬元,增長6.86%。具體情況如下:
(1)國際組織會費(項)2017年年初預算數(shù)14.00萬元,與2016年執(zhí)行數(shù)持平。
(2)國際組織捐贈(項)2017年年初預算數(shù)640.00萬元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加42.00萬元,增長7.02%。主要是匯率變動,2017年折合人民幣預算額度增加。
2、外交支出(類)其他外交支出(款)2017年年初預算數(shù)為0,比2016年執(zhí)行數(shù)減少55.00萬元,降低100.00%。具體情況如下:
其他外交支出(項)2017年年初預算數(shù)為0,比2016年執(zhí)行數(shù)減少55.00萬元,降低100.00%。主要是2016年安排上海合作組織成員國中醫(yī)藥養(yǎng)生保健文化研修班項目,2017年無此項目。
3、科學技術支出(類)應用研究(款)2017年年初預算數(shù)為39977.27 萬元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少5716.75萬元,降低12.51%。具體情況如下:
(1)機構運行(項)2017年年初預算數(shù)18856.59萬元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加573.67萬元,增長3.14%。
(2)社會公益研究(項)2017年年初預算數(shù)19400.38萬元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少6469.62萬元,降低25.01%。主要是2017年行業(yè)專項經(jīng)費減少。
(3)其他公益應用研究(項)2017年年初預算數(shù)1720.30萬元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加179.20萬元,增長11.63%。主要是2017年科研機構研究生培養(yǎng)經(jīng)費增加。
4、科學技術支出(類)科技條件與服務(款)2017年年初預算數(shù)為11195.00萬元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加2800.00萬元,增長33.35%。具體情況如下:
科技條件專項(項)2017年年初預算數(shù)為11195.00萬元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加2800.00萬元,增長33.35%。主要是為了完善中醫(yī)藥科技條件,2017年增加中國中醫(yī)科學院青蒿素研究中心平臺實驗室建設等項目。
5、科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)2017年年初預算數(shù)為200.00萬元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少25.00萬元,降低11.11%,具體情況如下:
其他科學技術支出(項)2017年年初預算數(shù)為200.00萬元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少25.00萬元,降低11.11%。主要是2016年安排第一批“萬人計劃”入選人才2016年特殊支持項目,2017年無此項目。
6、文化體育與傳媒支出(類)文化(款)2017年年初預算數(shù)為0,比2016年執(zhí)行數(shù)減少80.00萬元,降低100%。具體情況如下:
文化創(chuàng)作與保護(項)2017年年初預算數(shù)為0,比2016年執(zhí)行數(shù)減少80.00萬元,降低100%。主要是2016年安排國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項目,2017年無此項目。
7、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)2017年年初預算數(shù)為11042.09萬元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加55.61萬元,增長0.51%。具體情況如下:
(1)歸口管理的行政單位離退休(項)2017年年初預算數(shù)為854.48萬元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加60.75萬元,增長7.65%。主要是離退休人員支出增加。
(2)事業(yè)單位離退休(項)2017年年初預算數(shù)為10140.74 萬元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少3.55萬元,降低0.03%。
(3)離退休人員管理機構(項)2017年年初預算數(shù)為46.87 萬元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少1.59萬元,降低3.28%。
8、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(款)2017年年初預算數(shù)2521.67萬元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加78.55萬元,增長3.22%。具體情況如下:
(1)行政運行(項)2017年年初預算數(shù)1660.75 萬元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少31.61萬元,降低1.87%。
(2)一般行政管理事務(項)2017年年初預算數(shù)806.08萬元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加105.08萬元,增長14.99%。主要是2016年執(zhí)行數(shù)不含機動經(jīng)費。
(3)機關服務(項)2017年年初預算數(shù)54.84萬元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加5.08萬元,增長10.21%。主要是人員支出增加。
9、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)公立醫(yī)院(款)2017年年初預算數(shù)26021.14萬元,比2016年執(zhí)行數(shù)降低2611.32萬元,減少9.12%。具體情況如下:
中醫(yī)(民族)醫(yī)院(項)2017年年初預算26021.14 萬元,比2016年執(zhí)行數(shù)降低2611.32萬元,減少9.12%。主要是減少北京中醫(yī)藥大學東方醫(yī)院就醫(yī)環(huán)境改造等項目。
10、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)中醫(yī)藥(款)2017年年初預算數(shù)25428.55萬元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加17507.60萬元,增長221.03%。主要是為了貫徹落實《中醫(yī)藥法》、國務院《中醫(yī)藥發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要(2016-2030)》,中醫(yī)藥工作任務增加,具體情況如下:
(1)中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項(項)2017年年初預算數(shù)10416.03 萬元,與2016年執(zhí)行數(shù)相比增加2958.03萬元,增長39.66%。主要是為了貫徹落實《中醫(yī)藥發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要(2016-2030)》重點工作任務,2017年新增中醫(yī)藥傳統(tǒng)知識保護與發(fā)展、中醫(yī)藥健康文化素養(yǎng)提升等項目。
(2)其他中醫(yī)藥支出(項)2017年年初預算數(shù)15012.52 萬元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加14549.57萬元,增長3142.80%。主要是為了加強中醫(yī)藥高層次人才隊伍建設,推進全國中醫(yī)藥資源普查工作,2017年新增中醫(yī)藥傳承與創(chuàng)新“百千萬”人才工程和第四次全國中醫(yī)藥資源普查項目。
11、住房保障支出(類)住房改革支出(款)2017年年初預算數(shù)10100.00萬元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少520.00萬元,降低4.90%。具體情況如下:
(1)住房公積金(項)2017年年初預算數(shù)4950.00萬元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加420.00萬元,增長9.27%。主要是2017年住房公積金繳存基數(shù)增加,預算相應增加。
(2)提租補貼(項)2017年年初預算數(shù)850.00萬元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少40.00萬元,降低4.49%。
(3)購房補貼(項)2017年年初預算數(shù)4300.00萬元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少900.00萬元,降低17.31%。
(三)一般公共預算基本支出情況說明。
2017年一般公共預算基本支出49940.75萬元,其中,人員經(jīng)費44281.72 萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費5659.03 萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新。
(四)“三公”經(jīng)費預算情況說明。
2017年財政撥款安排“三公”經(jīng)費預算453.98萬元,比2016年預算減少10.10萬元,降低2.18%。其中,因公出國(境)費240.00萬元,公務用車購置及運行費123.08萬元,公務接待費90.90萬元。主要是對2017年公務接待費支出進行了壓減。
(五)政府性基金預算支出情況說明。
國家中醫(yī)藥管理局2017年沒有使用政府性基金預算安排的支出。
二、部門收支預算情況說明
(一)總體說明。
2017年部門收入總預算930715.51萬元。收入包括:一般公共預算撥款收入、事業(yè)收入、其他收入、上年結轉;支出包括:外交支出、科學技術支出、文化體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。
(二)收入預算情況說明。
2017年收入預算930715.51萬元,其中:一般公共預算撥款收入127139.72萬元,占13.66%;事業(yè)收入762409.18萬元,占81.92%;其他收入23878.65萬元,占2.56%;上年結轉17287.96萬元,占1.86%。
(三)支出預算情況說明。
2017年支出預算927483.98萬元,其中:基本支出832221.59萬元,占89.73%;項目支出95262.39萬元,占10.27%。
三、其他重要事項情況說明
(一)機關運行經(jīng)費。
2017年機關運行經(jīng)費財政撥款預算1660.75萬元,比2016年預算1692.36萬元減少31.61萬元,降低1.87%。
(二)政府采購情況。
2017年政府采購預算總額69437.85萬元,其中:政府采購貨物預算49173.86萬元、政府采購工程預算16146.12萬元、政府采購服務預算4117.87萬元。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2016年6月1日,共有車輛145輛,其中,副部(省)級及以上領導用車1輛、一般公務用車128輛、特種專業(yè)技術用車6輛、其他用車10輛。單位價值50萬元及以上通用設備167臺(套)、單位價值100萬元及以上專用設備309臺(套)。
2017年部門預算安排購置公務用車7 輛,為一般公務用車5輛、特種專業(yè)技術用車2輛。購置單位價值50萬元及以上通用設備27臺(套)、單位價值100萬元及以上專用設備54臺(套)。
(四)預算績效情況。
2017年所有項目都納入績效目標管理,涉及財政撥款77198.97萬元;納入績效評價試點的項目13個,涉及財政撥款9043.38萬元。2017年納入整體支出績效評價試點的單位6個,涉及財政撥款42388.46萬元。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
(五)上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(六)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(七)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
二、支出科目
(一)外交支出(類):反映政府外交事務支出。
國際組織(款):反映向國際組織繳納的會費、捐款、聯(lián)合國維和攤款以及股本金、基金等支出。
國際組織會費(項):反映我國政府批準參加國際組織,按國際組織規(guī)定繳納的會費。
國際組織捐贈(項):反映以我國政府名義,向國際組織的認捐、救災、饋贈等支出。
其他外交支出(款):反映除上述項目以外其他用于外交方面的支出。
其他外交支出(項): 反映除上述項目以外其他用于外交方面的支出。
(二)科學技術支出(類):反映用于科學技術方面的支出,預算中主要涉及應用研究、科技條件與服務、其他科學技術支出等。
應用研究(款):反映在基礎研究成果上,針對某一特定的實際目的或目標進行的創(chuàng)造性研究工作的支出。
機構運行(項):反映應用研究機構的基本支出。
社會公益研究(項):反映從事衛(wèi)生、勞動保護、計劃生育、環(huán)境科學、農(nóng)業(yè)等社會公益專項科研方面的支出。
其他應用研究支出(項):反映除上述項目以外其他用于應用研究方面的支出。
科技條件與服務(款):反映用于完善科技條件及從事科技標準、計量和檢測,科技數(shù)據(jù)、種質(zhì)資源、標本、基因的收集、加工處理和服務,科技文獻信息資源的采集、保存、加工和服務等為科技活動提供基礎性、通用性服務的支出。
科技條件專項(項):反映國家用于完善科技條件的支出,包括科技文獻信息、網(wǎng)絡環(huán)境支撐等科技條件專項支出等。
其他科學技術支出(款):反映除以上各項以外用于科技方面的支出。
其他科學技術支出(項):反映其他科學技術支出中除以上各項外用于科技方面的支出。
(三)文化體育與傳媒支出(類):反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。
文化(款):反映政府用于公用文化設施、藝術表演團體及文化藝術活動等方面的支出。
文化創(chuàng)作與保護(項):反映鼓勵文學、藝術創(chuàng)作和民族民間傳統(tǒng)文化保護方面的支出。
(四)社會保障和就業(yè)(類):反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
行政事業(yè)單位離退休(款):反映用于行政事業(yè)單位離退休方面支出。
歸口管理的行政單位離退休(項): 反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。
事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
離退休人員管理機構(項):反映實行歸口管理的各類離退休人員管理機構的支出。
(五)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類):反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理等方面的支出。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(款):反映醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育、中醫(yī)等管理事務方面的支出。
行政運行(項):反映行政單位的基本支出。
一般行政管理事務(項):反映行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。
機關服務(項):反映為行政單位提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位的支出。
公立醫(yī)院(款):反映公立醫(yī)院方面的支出。
中醫(yī)(民族)醫(yī)院(項):反映衛(wèi)生、中醫(yī)部門中醫(yī)院、中西醫(yī)結合醫(yī)院、民族醫(yī)院的支出。
中醫(yī)藥(款):反映中醫(yī)藥方面的支出。
中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項(項):反映中醫(yī)(民族醫(yī))藥方面的專項支出。
其他中醫(yī)藥支出(項):反映除中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項支出以外的其他中醫(yī)藥支出。
(六)住房保障支出(類):集中反映政府用于住房方面的支出。
住房改革支出(款):指按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。
住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》和其他相關規(guī)定,由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù),分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級(職務)工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補貼等;事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%,不得高于12%。
提租補貼(項):指按照國家有關政策規(guī)定,自2000年開始,針對在京中央單位職工因公有住房租金標準提高發(fā)放的補貼,人均標準90元/月。
購房補貼(項):指根據(jù)《國務院關于進一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設的通知》(國發(fā)〔1998〕23號)規(guī)定,自1998年停止實物分房后,對房價收入比超過4倍以上地區(qū)的無房和住房未達標職工發(fā)放的住房貨幣化改革補貼資金。目前,在京中央單位按照《中共中央辦公廳國務院辦公廳轉發(fā)建設部等單位<關于完善在京中央和國家機關住房制度的若干意見>的通知》(廳字〔2005〕8號)規(guī)定的標準執(zhí)行。
三、“三公”經(jīng)費
納入預算管理的“三公”經(jīng)費主要指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,
因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、公雜費、培訓費等支出;
公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;
公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。